오장복소식

공지사항

2016년도 오산장애인종합복지관 1차 추경 예산

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 945회 작성일 16-11-30 14:49

본문

공 고

사회복지법인재무?회계규칙 제 10조 규정에 의거 2016년도 오산장애인종합복지관 1차 추경 예산을 아래와 같이 공고합니다.

오산장애인종합복지관장

세 입

세 출

2016년도

본예산

2016년도

1차 추경 예산

증감

2016년도

본예산

2016년도

1차 추경 예산

증감

금액

비율(%)

금액

비율(%)

소 계

73,740

39,380

-34,360

-87.3%

사무비

소 계

374,880

367,765

-7,115

-1.9%

사업수입

73,740

39,380

-34,360

-87.3%

인건비

332,150

332,941

791

0.2%

상담치료사업

42,620

30,080

-12,540

-41.7%

급 여

222,585

222,585

0

0.0%

문화여가

지원사업

10,330

0

-10,330

-100%

제 수 당

54,746

57,341

2,595

4.5%

직업재활사업

4,950

2,700

-2,250

-83.3%

퇴직금 및 퇴직적립금

23,111

23,111

0

0.0%

발달재활서비스

15,840

6,600

-9,240

-140%

사회보험부담금

25,728

23,924

-1,804

-7.5%

소 계

542,513

543,304

791

0.1%

기타후생경비

5,980

5,980

0

0.0%

보조금수입

542,513

543,304

791

0.1%

업무

추진비

5,230

3,940

-1,290

-32.7%

시도보조금

530,713

530,713

0

0.0%

기관운영비

1,800

1,000

-800

-80%

기타보조금

11,800

12,591

791

6.3%

직책보조비

1,750

1,750

0

0.0%

소 계

12,000

12,000

0

0.0%

회의비

1,680

1,190

-490

-41.2%

후원금수입

12,000

12,000

0

0.0%

운영비

37,500

30,884

-6,616

-21.4%

지정후원금

6,000

6,000

0

0.0%

여비

900

900

0

0.0%

비지정후원금

6,000

6,000

0

0.0%

수용비및수수료

15,960

17,907

1,947

10.9%

소 계

17,000

17,000

0

0.0%

공공요금

4,200

3,930

-270

-6.9%

전입금

17,000

17,000

0

0.0%

제세공과금

6,440

4,015

-2,425

-60.4%

법인전입금

17,000

17,000

0

0.0%

차량비

8,800

3,932

-4,868

-123.8%

소 계

0

0

0

0.0%

기타운영비

1,200

200

-1,000

-500%

이월금

0

0

0

0.0%

 

 

 

 

 

전년도이월금

0

0

0

0.0%

 

 

 

 

 

소 계

100

180

80

44.4%

재산

조성비

소 계

75,000

79,100

4,100

5.2%

잡수입

100

180

80

44.4%

시설비

75,000

79,100

4,100

5.2%

기타예금 이자수입

100

180

80

44.4%

시설비

40,000

49,000

9,000

18.4%

 

자산취득비

35,000

30,100

-4,900

-16.3%

시설장비유지비

0

0

0

0.0%

사업비

소 계

193,513

162,979

-30,534

-18.7%

사업비

193,513

162,979

-30,534

-18.7%

상담치료사업비

94,205

72,442

-21,763

-30%

문화여가지원사업

13,020

20,200

7,180

35.5%

직업지원사업비

22,280

18,280

-4,000

-21.9%

지역연계사업비

16,645

13,345

-3,300

-24.7%

기획사업비

31,523

32,112

589

1.8%

발달재활서비스

15,840

6,600

-9,240

-140%

예비비

소 계

1,960

2,020

60

3.0%

예비비

1,960

2,020

60

3.0%

예비비

1,960

2,020

60

3.0%


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 576건 38 페이지

검색

바로가기